Registrere og bokføre leverandørfaktura
Sist oppdatert 20.01.2026
Når en leverandørfaktura (inngående faktura) ligger i innboksen, er det kun en fil. Den må registreres for å bli regnet som en faktura og bli en del av flyten. En leverandørfaktura kan legges til betaling før den bokføres, men den må være opprettet først.
Registrere leverandørfaktura
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. I innboksen finner du alle filer som er lastet opp, sendt inn til e-postmottaket eller kommet inn som EHF.
2. Velg aktuell faktura og klikk på Registrer leverandørfaktura. Når en faktura er opprettet, kan den også tildeles til andre brukere for godkjenning.
4. Klikk på Lagre endringer. Når en faktura er lagret, kan du bokføre den eller legge den til betaling.
Bokføre leverandørfaktura
1. Fyll ut Leverandør og Fakturadato under Fakturadetaljer dersom dette ikke ble gjort ved opprettelse. Fyll også inn og Konto under Kontering.
Merk at konto ofte fylles ut automatisk basert på tidligere konteringer av fakturaer fra samme leverandør. Hvis du ønsker at systemet alltid skal foreslå den samme kontoen for alle fakturaer fra en gitt leverandør, eller gi deg kontoforslag basert på andre kriterier, for eksempel fordelingsnøkkel eller produktregler (ved mange varelinjer mot faste, men ulike kontoer) endrer du dette per leverandør.
2. Klikk på Bokfør. Når en faktura er bokført, kan den legges til betaling.
Ved å klikke på pilen får du også opp flere valg, blant annet kreditering eller korrigering av føringen. Hvis fakturaen allerede er betalt på andre måter (men vises som ubetalt), kan du klikke på Registrer betaling.